|
Faktúra |
|
2012 Január - Máj
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2012 |
|
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
190107
|
vypracovanie následnej monitorovacej správy k projektu: Premena školy na modernú
|
250,00 |
s DPH |
45/2019
|
|
12.04.2019 |
Mgr. Anna Vašková |
Spojená škola |
PaedDr. Ľuboš Bazár |
riaditeľ školy |
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
FV1900055
|
balík služieb - PREMIUM
|
399,00 |
s DPH |
44/2019
|
|
08.04.2019 |
PUBLICOM s.r.o. |
Spojená škola |
PaedDr. Ľuboš Bazár |
riaditeľ školy |
|
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2290176584
|
elektrina
|
148,03 |
s DPH |
|
5100268380
|
08.04.2019 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Spojená škola |
PaedDr. Ľuboš Bazár |
riaditeľ školy |
|
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2290116299
|
elektrina
|
155,30 |
s DPH |
|
5100268380
|
08.04.2019 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Spojená škola |
PaedDr. Ľuboš Bazár |
riaditeľ školy |
|
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2290094046
|
elektrina
|
310,64 |
s DPH |
|
5100268380
|
08.04.2019 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Spojená škola |
PaedDr. Ľuboš Bazár |
riaditeľ školy |
|
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
8230196455
|
telekomunikačné služby
|
59,90 |
s DPH |
|
1-47026046409
|
08.04.2019 |
Slovak Telekom, a.s |
Spojená škola |
PaedDr. Ľuboš Bazár |
riaditeľ školy |
|
08.04.2019 |
|
|
Faktúra |
21900301
|
poplatok za prenájom kopírovacieho stroja
|
139,07 |
s DPH |
|
170054, 170055, 170056, 170057
|
09.04.2019 |
Iveta Sokolová - OPTIMA |
Spojená škola |
PaedDr. Ľuboš Bazár |
riaditeľ školy |
|
09.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2019025
|
stravovacie služby
|
156,52 |
s DPH |
|
|
10.04.2019 |
Školská jedáleň |
Spojená škola |
PaedDr. Ľuboš Bazár |
riaditeľ školy |
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
21905716
|
personálne riadenie
|
42,65 |
s DPH |
48/2019
|
|
10.04.2019 |
RAABE |
Spojená škola |
PaedDr. Ľuboš Bazár |
riaditeľ školy |
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
190100013
|
SENCOR SWK kanvice
|
54,00 |
s DPH |
51/2019
|
|
11.04.2019 |
Libor Fictum |
Spojená škola |
PaedDr. Ľuboš Bazár |
riaditeľ školy |
|
11.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1061900128
|
elektroinštalačný materiál
|
673,99 |
s DPH |
40/2019
|
|
12.04.2019 |
KONEX elektro , spol. s.r.o |
Spojená škola |
PaedDr. Ľuboš Bazár |
riaditeľ školy |
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
3190275
|
čistiace potreby
|
51,48 |
s DPH |
|
|
04.04.2019 |
GastroRex, s.r.o. |
Spojená škola |
PaedDr. Ľuboš Bazár |
riaditeľ školy |
|
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
881959020
|
jedlo ŠJ
|
403,67 |
s DPH |
|
|
12.04.2019 |
Spiš Market, spol. s r.o. |
Spojená škola |
PaedDr. Ľuboš Bazár |
riaditeľ školy |
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
21900314
|
čistiace a mazacie prostriedky, kompletné vyčistenie kopírovacieho stroja
|
1 084.80 |
s DPH |
49/2019
|
|
12.04.2019 |
Iveta Sokolová - OPTIMA |
Spojená škola |
PaedDr. Ľuboš Bazár |
riaditeľ školy |
|
12.04.2019 |
|
|
Faktúra |
FV190756
|
jedlo ŠJ
|
442,73 |
s DPH |
|
|
15.04.2019 |
BIGIMI, s.r.o. |
Spojená škola |
PaedDr. Ľuboš Bazár |
riaditeľ školy |
|
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1061900129
|
elektroinštalačný materiál
|
60,72 |
s DPH |
54/2019
|
|
15.04.2019 |
KONEX elektro , spol. s.r.o |
Spojená škola |
PaedDr. Ľuboš Bazár |
riaditeľ školy |
|
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
101900314
|
štuk,teka- akryl
|
48,41 |
s DPH |
41/2019
|
|
15.04.2019 |
STAVCENTRUM SPIŠ s. r. o. |
Spojená škola |
PaedDr. Ľuboš Bazár |
riaditeľ školy |
|
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1905062
|
HDD 2,5 Maxtor, adpater Toshiba 19V
|
125,54 |
s DPH |
50/2019
|
|
15.04.2019 |
FESI comp, s. r. o. |
Spojená škola |
PaedDr. Ľuboš Bazár |
riaditeľ školy |
|
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
190800070
|
skriňa dvojkrídlová , spisová skriňa
|
1 069.44 |
s DPH |
53/2019
|
|
15.04.2019 |
KOVOTYP s.r.o. |
Spojená škola |
PaedDr. Ľuboš Bazár |
riaditeľ školy |
|
15.04.2019 |