|
Faktúra |
|
2012 Január - Máj
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2012 |
|
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
Faktúra |
2019022
|
stravovacie služby
|
881,79 |
s DPH |
|
|
01.04.2019 |
Školská jedáleň |
Spojená škola |
PaedDr. Ľuboš Bazár |
riaditeľ školy |
|
01.04.2019 |
|
Faktúra |
1700514413
|
pohonné hmoty
|
42,88 |
s DPH |
|
2012/018916
|
01.04.2019 |
SHELL Slovakia, s.r.o. |
Spojená škola |
PaedDr. Ľuboš Bazár |
riaditeľ školy |
|
01.04.2019 |
|
Faktúra |
3010062031
|
zemný plyn
|
1 070,70 |
s DPH |
|
1/2014/RZ
|
01.04.2019 |
innogy Slovensko s.r.o. |
Spojená škola |
PaedDr. Ľuboš Bazár |
riaditeľ školy |
|
01.04.2019 |
|
Faktúra |
1019041539
|
Výkon zodpovednej osoby za 04/2019
|
48,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A17391
|
01.04.2019 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Spojená škola |
PaedDr. Ľuboš Bazár |
riaditeľ školy |
|
01.04.2019 |
|
Faktúra |
Fv190647
|
jedlo ŠJ
|
271,82 |
s DPH |
|
|
01.04.2019 |
BIGIMI, s.r.o. |
Spojená škola |
PaedDr. Ľuboš Bazár |
riaditeľ školy |
|
01.04.2019 |
|
Faktúra |
190649
|
kancelárske potreby
|
88,28 |
s DPH |
|
2/2019
|
01.04.2019 |
MIVA Market, spol. s. r. o. |
Spojená škola |
PaedDr. Ľuboš Bazár |
riaditeľ školy |
|
01.04.2019 |
|
Faktúra |
190650
|
hygienické potreby
|
152,70 |
s DPH |
|
1/2019
|
01.04.2019 |
MIVA Market, spol. s. r. o. |
Spojená škola |
PaedDr. Ľuboš Bazár |
riaditeľ školy |
|
01.04.2019 |
|
Faktúra |
519112906
|
vodné, stočné, zrážky
|
228,28 |
s DPH |
|
729/271/09P
|
01.04.2019 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť , a.s. |
Spojená škola |
PaedDr. Ľuboš Bazár |
riaditeľ školy |
|
01.04.2019 |
|
Faktúra |
2019021
|
stravovacie služby
|
76,16 |
s DPH |
|
|
01.04.2019 |
Školská jedáleň |
Spojená škola |
PaedDr. Ľuboš Bazár |
riaditeľ školy |
|
01.04.2019 |
|
Faktúra |
2019023
|
stravovacie služby
|
80,50 |
s DPH |
|
|
01.04.2019 |
Školská jedáleň |
Spojená škola |
PaedDr. Ľuboš Bazár |
riaditeľ školy |
|
01.04.2019 |
|
Faktúra |
881959014
|
jedlo ŠJ
|
370,93 |
s DPH |
|
|
26.03.2019 |
Spiš Market, spol. s r.o. |
Spojená škola |
PaedDr. Ľuboš Bazár |
riaditeľ školy |
|
26.03.2019 |
|
Faktúra |
1900052
|
BOZP za I.Q 2019
|
60,00 |
s DPH |
|
2014___
|
01.04.2019 |
Marián Richveis |
Spojená škola |
PaedDr. Ľuboš Bazár |
riaditeľ školy |
|
01.04.2019 |
|
Faktúra |
881959018
|
jedlo ŠJ
|
166,22 |
s DPH |
|
|
02.04.2019 |
Spiš Market, spol. s r.o. |
Spojená škola |
PaedDr. Ľuboš Bazár |
riaditeľ školy |
|
02.04.2019 |
|
Faktúra |
442019131
|
vodoinštalačný materiál
|
95,62 |
s DPH |
39/2019
|
|
03.04.2019 |
Peter Majerik - INŠTALAČNÝ MATERIÁL |
Spojená škola |
PaedDr. Ľuboš Bazár |
riaditeľ školy |
|
03.04.2019 |
|
Faktúra |
1905059
|
toner do tlačiarne HP 285 A, CRG-725 2 kusy
|
43,28 |
s DPH |
42/2019
|
|
03.04.2019 |
FESI comp, s. r. o. |
Spojená škola |
PaedDr. Ľuboš Bazár |
riaditeľ školy |
|
03.04.2019 |
|
Faktúra |
1031901009
|
BRKO - zber, vývoz a zneškodnenie
|
18,00 |
s DPH |
|
11/2016 Z-D 3s100/BRKO/2014/O-34
|
04.04.2019 |
Brantner Nova, s. r. o. |
Spojená škola |
PaedDr. Ľuboš Bazár |
riaditeľ školy |
|
04.04.2019 |
|
Faktúra |
3190275
|
čistiace potreby
|
51,48 |
s DPH |
|
|
04.04.2019 |
GastroRex, s.r.o. |
Spojená škola |
PaedDr. Ľuboš Bazár |
riaditeľ školy |
|
04.04.2019 |
|
Faktúra |
FV190243
|
stojan na kuchynské náradie, odkvapávač, box úložný
|
34,20 |
s DPH |
33/2019
|
|
08.04.2019 |
Nezábudka, s.r.o |
Spojená škola |
PaedDr. Ľuboš Bazár |
riaditeľ školy |
|
08.04.2019 |
|
Faktúra |
FV1900055
|
balík služieb - PREMIUM
|
399,00 |
s DPH |
44/2019
|
|
08.04.2019 |
PUBLICOM s.r.o. |
Spojená škola |
PaedDr. Ľuboš Bazár |
riaditeľ školy |
|
08.04.2019 |