|
Faktúra |
|
2012 Január - Máj
|
|
s DPH |
|
|
31.05.2012 |
|
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
2290176584
|
Elektrina 01.10.2019- 31.10.2019
|
172,98 |
s DPH |
|
5100268380C
|
11.11.2019 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Spojená škola |
PaedDr. Ľuboš Bazár |
riaditeľ školy |
|
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
881981029
|
potraviny ŠJ
|
324,84 |
s DPH |
|
|
05.11.2019 |
Spiš Market, spol. s r.o. |
Spojená škola |
PaedDr. Ľuboš Bazár |
riaditeľ školy |
|
05.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019054
|
stravovacie služby
|
88,20 |
s DPH |
|
|
06.11.2019 |
Školská jedáleň |
Spojená škola |
PaedDr. Ľuboš Bazár |
riaditeľ školy |
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019055
|
stravovacie služby
|
83,70 |
s DPH |
|
|
06.11.2019 |
Školská jedáleň |
Spojená škola |
PaedDr. Ľuboš Bazár |
riaditeľ školy |
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019056
|
stravovacie služby
|
966,42 |
s DPH |
|
|
06.11.2019 |
Školská jedáleň |
Spojená škola |
PaedDr. Ľuboš Bazár |
riaditeľ školy |
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
191127
|
potraviny ŠJ
|
622,87 |
s DPH |
|
|
06.11.2019 |
RESA Market, s.r.o. |
Spojená škola |
PaedDr. Ľuboš Bazár |
riaditeľ školy |
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
192085
|
potraviny ŠJ
|
241,23 |
s DPH |
|
|
06.11.2019 |
BIGIMI, s.r.o. |
Spojená škola |
PaedDr. Ľuboš Bazár |
riaditeľ školy |
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1061900506
|
spotrebný materiál elektro
|
62,15 |
s DPH |
|
|
06.11.2019 |
KONEX elektro , spol. s.r.o |
Spojená škola |
PaedDr. Ľuboš Bazár |
riaditeľ školy |
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
21900998
|
Mesačný poplatok za prenájom kopírovacieho zariadenia za mesiac 10/2019
|
85,21 |
s DPH |
|
170054, 170055, 170056, 170057
|
06.11.2019 |
Iveta Sokolová - OPTIMA |
Spojená škola |
PaedDr. Ľuboš Bazár |
riaditeľ školy |
|
06.11.2019 |
|
|
Faktúra |
8245143924
|
telekomunikačné služby
|
80,38 |
s DPH |
|
1-47026046409
|
08.11.2019 |
Slovak Telekom, a.s |
Spojená škola |
PaedDr. Ľuboš Bazár |
riaditeľ školy |
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2290094046
|
Elektrina 01.10.2019- 31.10.2019
|
457,31 |
s DPH |
|
5100268380C
|
11.11.2019 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Spojená škola |
PaedDr. Ľuboš Bazár |
riaditeľ školy |
|
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2290116299
|
Elektrina 01.10.2019- 31.10.2019 - OU
|
134,98 |
s DPH |
|
24ZVS00000448862O
|
11.11.2019 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
Spojená škola |
PaedDr. Ľuboš Bazár |
riaditeľ školy |
|
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1019111540
|
výkon zodpoovednej osoby
|
48,00 |
bez DPH |
|
ZO/2018A17391
|
04.11.2019 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
Spojená škola |
PaedDr. Ľuboš Bazár |
riaditeľ školy |
|
04.11.2019 |
|
Objednávka |
143/2019
|
súprava maliarska, štetce, farba, valčeky, Primalex 15+3 kg, čistič benz.technický, chemoprén lepidlo, tmel akryl
|
89,98 |
s DPH |
|
|
26.09.2019 |
Tehelňa STOVA, spol. s.r.o. |
Spojená škola |
PaedDr. Ľuboš Bazár |
riaditeľ školy |
|
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
192242
|
dezinfekčný prostriedok
|
73,63 |
s DPH |
|
|
11.11.2019 |
MIVA Market, spol. s. r. o. |
Spojená škola |
PaedDr. Ľuboš Bazár |
riaditeľ školy |
|
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
881981031
|
potraviny ŠJ
|
261,80 |
s DPH |
|
|
12.11.2019 |
Spiš Market, spol. s r.o. |
Spojená škola |
PaedDr. Ľuboš Bazár |
riaditeľ školy |
|
12.11.2019 |
|
|
Faktúra |
8246276019
|
telekomunikačné služby
|
30,14 |
s DPH |
|
1-47026046409
|
15.11.2019 |
Slovak Telekom, a.s |
Spojená škola |
PaedDr. Ľuboš Bazár |
riaditeľ školy |
|
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
192246
|
potraviny ŠJ
|
274,50 |
s DPH |
|
|
18.11.2019 |
BIGIMI, s.r.o. |
Spojená škola |
PaedDr. Ľuboš Bazár |
riaditeľ školy |
|
18.11.2019 |
|
|
Faktúra |
192279
|
kancelárske potreby
|
161,59 |
s DPH |
|
|
21.11.2019 |
MIVA Market, spol. s. r. o. |
Spojená škola |
PaedDr. Ľuboš Bazár |
riaditeľ školy |
|
21.11.2019 |